北京市朝阳区司法局机关2024年度部门决算
日期:2025-09-12 来源:北京市朝阳区司法局 打印页面 关闭页面
2024年度部门决算
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
(一)机构设置、职责
区司法局贯彻落实党中央关于全面依法治区的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治区的集中统一领导。主要职责是:
(1)承担全面依法治区重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。
(2)承办以区政府或区政府办公室名义制发的行政规范性文件合法性审查工作,负责区政府重大行政决策合法性审查,承担区政府各部门和街乡制定的行政规范性文件的备案审查工作。
(3)承担统筹推进本区法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门和街乡依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作,负责行政复议、行政赔偿案件办理工作。承办区政府行政诉讼的应诉代理工作。承办由市政府复议的区政府行政复议案件的有关工作。
(4)承担统筹规划本区法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员选任管理工作,配合市司法局完成人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。
(5)负责本区社区矫正工作和刑满释放人员安置帮教工作。
(6)负责拟订本区公共法律服务体系建设规划并组织实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。
(7)配合组织本区国家统一法律职业资格考试的考务等工作。
(8)负责本区法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。
(9)完成区委、区政府交办的其他任务。
按照朝阳区人民政府核定的对我局编制设置和组织构架的规定区司法局设下列内设机构:办公室、法治调研督察科、规范性文件审查科、行政复议一科、行政复议二科、行政复议立案科、行政应诉科、行政执法协调监督科、社区矫正管理科(朝阳区人民政府社区矫正工作办公室)、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、调解工作科、公共法律服务管理科、律师工作科、公证工作科(行政审批科)、政工科。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计8291.33万元,比上年增加591.27万元,增长7.68%。主要原因:法律援助案件、复议应诉案件增加,相应补贴增加。社区、村数量增加,村居公益法律服务补贴增加。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计8291.33万元,比上年增加591.27万元,增长7.68%。
1.财政拨款收入8291.33万元,占收入合计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入8291.33万元,占收入合计的100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入0万元,占收入合计的0%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入0万元,占收入合计的0%。
图1:收入决算
(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计8291.33万元,比上年增加591.27万元,增长7.68%,其中:基本支出3216.13万元,占支出合计的38.79%;项目支出5075.2万元,占支出合计的61.21%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
图2:基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计8291.33万元,比上年增加591.27万元,增长7.68%。主要原因:法律援助案件、复议应诉案件增加,相应补贴增加。社区、村数量增加,村居公益法律服务补贴增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出8291.33万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出 11.70万元,占本年财政拨款支出0.14%;公共安全支出7,575.91万元,占本年财政拨款支出91.37%;教育支出2.00万元,占本年财政拨款支出0.02%;社会保障和就业支出 454.09万元,占本年财政拨款支出5.48%;卫生健康支出247.65万元,占本年财政拨款支出2.99%;。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算11.70万元。
其中:
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款,下同)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算1.70万元。主要原因:区党建课题经费。
“社会工作事务”2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算10.00万元。主要原因:市级社会建设资金及接诉即办经费。
2、“公共安全支出”(类)2024年度年初预算7992.80万元,2024年度决算8291.33万元,完成年初预算的107.68%。其中:
“司法”(款)2024年度年初预算7940.57万元,2024年度决算7575.91万元,完成年初预算的95.41%。
3、“教育支出”(类)2024年度年初预算4.92万元,2024年度决算2.00万元,完成年初预算的40.65%。其中:
“进修及培训”(款)2024年度年初预算4.92万元,2024年度决算2.00万元,完成年初预算的40.65%。主要原因:不折不扣落实过“紧日子”的要求,厉行勤俭节约,大力压减培训类支出。
4、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算359.95万元,2024年度决算454.09万元,完成年初预算的126.15%。其中:
“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算359.95万元,2024年度决算354.50万元,完成年初预算的98.48%。主要原因:基本与年初预算持平。
“其他社会保障和就业支出”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算99.59万元。主要原因:根据工作实际情况需求,年中下达了产业发展经费。
“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算244.43万元,2024年度决算247.64万元,完成年初预算的101.31%。主要原因:基本与年初预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3168.29万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数20.78万元,比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算95.87万元减少75.10万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0万元,与2024年度年初预算数持平。2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元,比2024年度年初预算数0.87万元减少0.87万元。主要原因:牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过“紧日子”的要求,大力压减一般性支出,继续严控“三公”经费,压减公务接待相关费用。公务接待 0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数20.78万元,比2024年度年初预算数95.00万元减少74.22万元。其中,公务用车购置费2024年度决算数0万元,2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数20.78万元,主要原因:继续落实过“紧日子”要求,进一步压缩公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量40辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计313.19万元,比上年增加14.67万元,增加原因:案件增多,业务量增加。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额1510.44万元,其中:政府采购货物支出6.96万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出1503.47万元。授予中小企业合同金额902.84万元,占政府采购支出总额的59.77%,其中:授予小微企业合同金额839.24万元,占政府采购支出总额的55.56%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日,北京市朝阳区司法局机关共有车辆40台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算3270.37万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位使用的所有支出功能分类项级科目名词解释:
(1)公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(2)公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(3)公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):反映各级司法行政部门用于基层司法业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
(4)公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。
(5)公共安全支出(类)司法(款)律师管理(项):反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。
(6)公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项):反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。
(7)公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项):反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。
(8)公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项):反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。
(9)公共安全支出(类)司法(款)信息化建设(项):反映信息化建设及运行维护等方面的支出。
(10)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。
(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
(13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出)
(15)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和社会就业的支出。
(16)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(17)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(18)一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项):反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。
(19)一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)其他社会工作事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
详见附件*